关于SAP系统过账后怎么冲销的信息

SAP已经结账了能否冲销预留

如果已经清账了,需要先用FBRA解除清账,再做冲销;

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冲销分摊、分配凭证

可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行,并产生新的分摊,分配凭证

扩展内容:

1、MM模块的凭证冲销

物料凭证:MBST,冲销后对应的会计凭证也会冲销

校验发票:M8RM

2、SD 销售模块

VL09 可以冲销发货

VF11 可以冲销发票

SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改,但重要信息是不能修改的,如:公司代码、金额、过账日期、记账码等,如果出现错误只能冲销,然后重新录入正确的凭证进行修改。

1.通过事务码冲销:

FB08 对单一凭证进行冲销,输入凭证编号,公司代码,会计年度,选择冲销原因(蓝冲,红冲),然后过账即可注:凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的,但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。

F.80 对凭证进行批量冲销,输入公司代码,冲销凭证的编号范围,会计年度,可细化至凭证类型,过账日期,输入日期等,选择好后测试运行进行检查,确认无误后取消“测试运行”前的“√”再执行,选择的凭证将批量冲销。

2.通过反记账对凭证进行部分冲销

输入事务码f-02,录入需要冲销的凭证信息,在录入行项目时,点击“其他数据”调出反记账选项框,并进行勾选以达到凭证的部分冲销。

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sap付款订单怎么作废操作

①在付款申请处选中已审核通过并付款的付款单,点击【审核后作废】按钮,在弹出的确认信息对话框中点击【确认】; (此步建议由付款单的申请人操作)

②选中申请了审核后作废的付款单,点击【审核】按钮;(此步骤建议由付款单的审核人进行审核)③在财务待付款处,点击左侧【已付款】找到需要作废的付款单,点击上方【作废审核】按钮,按照提示操作即可。(此步骤建议由财务付款人员操作)

sap里f-04的账怎么撤销

SAP凭证冲销操作如下:

如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。如果属于清账凭证,冲销只有在清账被重新设置后才能执行;凭证的冲销:方法一如果要冲销已经清账的凭证,需要首先重置清账时产生的清账凭证。菜单路径:会计核算_财务会计_总分类账_凭证_重置已结清项目事务代码:FBRA选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证,它们出现在未清项目里;选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。如果选择“重置并冲销”,需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。凭证的冲销:方法二若将清账的凭证只进行重置后,应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证,可以直接在这里进行凭证的冲销。菜单路径:会计核算---财务会计---总分类账---凭证---冲销---单一冲销事务代码:FB08冲销原因当前期间的实际回转即当期红字冲销:冲销的是当期凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销:冲销的是以前期间凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。


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