SAP系统怎样清借款的简单介绍
SAP中如何冲销凭证
首先登陆SAP系统,当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。
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SAP凭证冲销操作如下:如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
问题六:SAP中如何冲销凭证 冲销一般的凭证直接冲销即可,冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。
SAP中客户和供应商的借贷项调整流程是如何操作的?
1、你所说的第1种方法是手工账的处理方式,SAP是不建议这样处理的,上了SAP的公司通常是第2种处理方式.如果你们公司没有上HR模块的话,员工可以作为客户管理。
2、SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
3、预付建筑工程款及押金,应付设备款,应付购车贷款,应付车间及各部门的预留工资等都通过其他应收、应付款这个科目进行核算,在进行核算之前首先进行一些主数据的创建,它们作为一些特殊的客户或供应商来建立。
4、项目准备--合同签订、成立项目组、概念培训、准备培训系统等。业务蓝图--讨论业务流程、第一轮操作培训、数据收集等。系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等。
sap系统中的清帐
举例来说,采购会产生应付(实际还未付),之后付款给供应商,冲掉应付,这个操作在SAP系统中就叫清帐。在SAP中,清账包括标准清账、部分支付清账和剩余项目清账。清账处理常用于采购、销售等。
首先打开《sap清账》的软件界面,点击页面左上角的工具箱按钮。其次选择第三个选项FBRA取消清账按钮,选择想要进行批量取消清账的内容。然后点击确定取消清账按钮,即可成完成操作了。
SAP中应付科目自动启用了未清项管理,供应商付款时需要指定具体的发票凭证,即进行清账操作,清账后发票凭证的状态从未清变为已清,表示款项已支付,因此,分析供应商有哪些款项没有支付时,查询未清项目即可。
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