包含sap系统的采购的词条
采购用sap系统的流程?急
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采购申请:即采购需求,一般也可通过运行MRP产生,或是手工创建(间接采购),采购申请经过审批后转换为采购订单。
货源与价格确定:指SAP中的采购询价、报价管理功能,一般国内企业很少使用这个功能,基本上线下管理,或是通过SRM管理。通常情况下根据商务谈判结果,直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。
采购审批:SAP中采购申请具备审批功能,需要每次输入采购申请号进行审批,使用起来不大方便,不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
订单处理:将采购申请下达为采购订单,或手工录入采购订单,由采购人员完成,包含物料、价格、数量、送货日期等信息,一般情况下采购订单与采购合同对应。
订单跟踪:指采购员监控订单执行情况,不生成系统凭证。
货物接收:收到供应商货物后,库房办理入库,生成入库凭证,库存金额增加,形成应付暂估。
发票校验:收到供应商发票后,根据入库凭证匹配发票的数量和金额,生成发票凭证,形成应付账款。
付款清账:应付账款到期后,进行付款清账,此步骤是采购流程的最后一个环节。
经过以上步骤,在SAP中生成的单据有采购申请、采购订单(订单处理)、入库凭证(货物接收)、采购发票(发票校验)、付款凭证(付款清账),其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。
SAP 采购中的,未清采购订单数量,在哪里?
1. 在SAP的任何一个数据库的TABLE中都没有未清采购数量。2. 在SAP标准的REPORT(比如ME2M/ME2L)中是的未清数量是计算出来。3. 已收部分的信息全部在EKBE中。4. EKBE中除了收货信息,还包含了IR信息,以及其他费用信息。5. 故此只需要将GR信息收集起来作为已发数量,则可以得出未清数量。
sap系统采购订单发票时提示po供应商不是出票方
你问的sap系统采购订单发票时提示po供应商不是出票方原因吗。是系统出现错误。
系统出现错误。导致程序出现紊乱。不能正常工作。导致提示po供应商出现错误,重新作系统即可。
采购指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源,为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。
sap里面一个供应商在ME21N下采购订单的时候一定要输入信息记录?请问在哪里设置了?
sap在ME21N下采购订单的时候一定要输入信息记录,设置方法为:
1、在SAP主界面中抬头指令框中输入ME21N并回车,进入创建采购订单界面,选择“WF-标准采购订单”,输入供应商代码。
2、点开折叠图标1维护相关字段,2处选择采购组织-MS00 ,3处采购组,点击选项右边按钮,选择采购组,双击确认,4处选择公司代码- MS00。
3、在下图红框位置创建订单项目,从“科目分配类别”中选择K-成本中心,输入短文本(物料描述),输入采购订单数量;选择订单单位,选择交货日期;输入物料单价,点击物料组选项右边按钮,选择物料组类型,选择物料所属工厂。
4、回车后,进入下图界面,在第一种物料【10】下面的成本中心处,点击该选项右边按钮,选择该物料需要进入的成本中心,再选择第二种物料【20】,同样点击“成本中心”右边按钮,选择该物料需要进入的成本中心,全部选项维护成本中心之后,点击保存。
注意事项:
对于需要费用化采购的物料,如办公用品、季节性劳保用品等,在OA流程审批结束后,需要采购工程师在SAP系统中创建采购订单,物料到货后,在SAP系统中及时进行收货和发票预制的操作,确保财务部可以进行发票过账。
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