关于sap系统如何到序时账的信息
sap系统操作流程
SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
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项目准备--合同签订、成立项目组、概念培训、准备培训系统等。业务蓝图--讨论业务流程、第一轮操作培训、数据收集等。系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等。
SAP实施方法分为5步:第一阶段:项目准备。包括:项目管理、项目组织培训、项目的初步实施计划、制定项目实施的规范及标准、启动项目网络/硬件技术环境的分析及规划、质量检查。第二阶段:蓝图设计。
需要说明的是,这种操作方式并不是SAP推荐的,不应在实际业务中大量采用。具体流程如下:移动类型101已在后台设置为自动创建定单。
直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候,继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。
出纳怎样用SAP做账?
以2016年登入001账套,然后点击“初始化”-“录入期初余额”,进入“录入期初余额”后,点击左上角的“编辑”-“结转上年余额”,然后按照提示结转余额即可。
您好,通常情况下,出纳不用使用SAP,而仅仅对已复核的付款凭证作网银支付,而从你的描述来看,大概判断你属于此类。
要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
点击导出图标进行导出。报表的工具栏中都有导出图标,点击此按钮即可导出数据到本地电脑。在弹出屏幕中选择保存的文件形式,一般保存为电子表格。回车后,在弹出屏幕中输入文件存放路径及文件名,然后点生成即可。
sap收票与财务记账顺序
1、过账日期肯定是迟于单据凭证的日期的,但不会超过该月。因为会计记账的顺序是:原始凭证——》记账凭证——》明细账和总账——》报表,后面事项的日期肯定要比前面事项的日期迟。
2、没看明白你的提问,我理解可能是2个点,第一点销售发票 的做账,在应收帐下面有个明细科目应收账款---XXX 公司,就知道 应收对方的货款了。还有一个就是你说的是发票开的哪些货物跟发货单 对应起来。
3、借:应收票据,贷:应收账款。收回到期票款,借:银行存款,贷:应收票据。
4、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
5、如果是手续费就可以这样做。否则,就用费用冲平。这是在金额不大情况下的处理。一般纳税人的处理方法是金额不大的情况下确定货款收不回来或是发生的费用,就计入销售费。如果金额比较大,就挂在应收账款里。
6、先收货,库存成本就有了。再发票验收,如果金额有差异,会计入材料成本差异,照样进成本,但如果先收票,则进的是预付或应付。因为没有成本科目可以立账到。如果,如果要进成本,建议先收货。哪有付钱那么积极的。。
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